毛堂乡人民政府2014年部门决算及“三公”经费公开表
毛堂乡人民政府2014年部门决算及“三公”经费公开表
附件1
毛堂乡人民政府2014年收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
4 |
栏次 |
|
6 |
一、财政拨款收入 |
1 |
656.59 |
一、一般公共服务 |
37 |
443.73 |
一、基本支出 |
60 |
656.59 |
其中:政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
38 |
|
其中:财政拨款 |
61 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防 |
39 |
|
其中:政府性基金 |
62 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
40 |
|
二、项目支出 |
63 |
|
其中:财政专户管理资金 |
5 |
|
五、教育 |
41 |
|
其中:财政拨款 |
64 |
|
四、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
42 |
|
其中:政府性基金 |
65 |
|
五、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
43 |
|
三、上缴上级支出 |
66 |
|
六、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业 |
44 |
9.72 |
四、经营支出 |
67 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
9 |
|
九、医疗卫生 |
45 |
37.79 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|
非本级财政拨款 |
10 |
|
十、节能环保 |
46 |
|
|
69 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
47 |
12 |
支出经济分类 |
70 |
— |
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
48 |
129.35 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
656.59 |
|
13 |
|
十三、交通运输 |
49 |
|
工资福利支出 |
72 |
311 |
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
50 |
|
商品和服务支出 |
73 |
215.92 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
51 |
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
129.67 |
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
52 |
|
对企事业单位的补贴 |
75 |
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
53 |
|
赠与 |
76 |
|
|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
54 |
|
债务利息支出 |
77 |
|
|
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
55 |
|
基本建设支出 |
78 |
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
56 |
|
其他资本性支出 |
79 |
|
|
21 |
|
二十一、粮油物资储备事务 |
57 |
|
贷款转贷及产权参股 |
80 |
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
58 |
|
其他支出 |
81 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
59 |
24 |
|
82 |
|
本年收入合计 |
24 |
656.59 |
本年支出合计 |
83 |
656.59 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
84 |
|
|||
上年结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
85 |
|
|||
基本支出结转和结余 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
86 |
|
|||
其中:财政拨款结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
87 |
|
|||
项目支出结转和结余 |
29 |
|
其他 |
88 |
|
|||
其中:财政拨款结转和结余 |
30 |
|
年末结转和结余 |
89 |
|
|||
经营结余 |
31 |
|
基本支出结转和结余 |
90 |
|
|||
|
32 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
91 |
|
|||
|
33 |
|
项目支出结转和结余 |
92 |
|
|||
|
34 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
93 |
|
|||
|
35 |
|
经营结余 |
94 |
|
|||
合计 |
36 |
656.59 |
合计 |
95 |
656.59 |
附件2
毛堂乡人民政府2014年公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出
|
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
毛堂乡人民政府 |
656.59 |
440.67 |
215.92 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
443.73 |
311 |
132.73 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
9.72 |
9.72 |
|
|
210 |
03 |
02 |
乡镇卫生院 |
17 |
|
17 |
|
210 |
07 |
01 |
人口与计划生育事务 行政运行 |
20.79 |
|
20.79 |
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
12 |
|
12 |
|
213 |
01 |
04 |
农业 事业运行 |
9.4 |
|
9.4 |
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
119.95 |
119.95 |
|
|
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
24 |
|
24 |
|
附件3
毛堂乡人民政府2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项目 |
2014年决算数 |
合计 |
30.79 |
因公出国(境)费用 |
|
公务接待费 |
24.38 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
|
其中:公务用车运行维护费 |
6.41 |
公务用车购置 |
|
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费是指本部门(包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位及其他单位)通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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